一、部门主要职能
(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,按照省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传工作;指导市直宣传系统各部门和各县(市、区)委宣传部门开展宣传工作;协调市直宣传系统各部门之间的关系。
(二)负责组织、指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作;指导市哲学社会科学界联合会工作;管理市委讲师团的工作。
(三)负责引导社会舆论,指导、协调市直新闻单位的工作;做好对外宣传工作;对滁州日报社、市广播电视台等工作的实施方针、政策进行指导,对重要工作进行协调。
(四)贯彻宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作,按有关规定申报上级宣传文化资金。
(五)负责规划、部署全市思想政治工作任务,配合有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;承担市委思想政治工作领导小组办公室工作;领导市思想政治工作研究会工作。
(六)指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”。负责全市青少年爱国主义教育工作;承担对市文广新局、市文联的实施方针、政策和重要工作的指导工作;承担市 “扫黄打非”工作领导小组办公室工作。
(七)组织、协调有关部门做好社会宣传工作;指导卫生、教育、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
(八)组织开展全市社会主义精神文明建设活动。
(九)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传系统各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理的规定,对各县、市、区委宣传部部长的任免提出意见;制定对县(市、区)委宣传部和市直宣传系统有关干部的培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻职评工作;指导市直宣传系统各单位做好知识分子工作。
(十)完成市委交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,滁州市委宣传部2016年度部门决算包括部机关本级和下属两家预算单位。其中,市文明办属内设科室,市委讲师团为参照公务员管理事业单位。
纳入滁州市委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 滁州市委宣传部 |
2 | 滁州市精神文明委员会办公室 |
3 | 中共滁州市委讲师团 |
三、滁州市委宣传部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2979.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2979.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1147.92万元,增加38%。主要原因:一是市财政追加市文明办“三线三边”专项经费600万元;二是市财政拨入的市委宣传部承担的文化强市项目资金178万元;三是省财政返还省级文化事业费35万元;四是通过市委宣传部账户下拨的《走出雾霾迎霞光》创作演出经费、部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2729.16万元,其中:财政拨款收入2727.93万元,占99.93%;其他收入1.23万元,占0.07%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2532.3万元,其中:基本支出1579.3万元,占62%;项目支出953万元,占38%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2973.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2973.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1271.7万元,增长74%,主要原因:一是市财政追加市文明办“三线三边”专项经费600万元;二是市财政拨入的市委宣传部承担的文化强市项目资金178万元;三是省财政返还省级文化事业费35万元;四是通过市委宣传部账户下拨的《走出雾霾迎霞光》创作演出经费、部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2727.93万元,占本年收入的91.55%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1074.43万元,增长65%。主要原因 :一是市财政追加市文明办“三线三边”专项经费600万元;二是市财政拨入的市委宣传部承担的文化强市项目资金178万元;三是省财政返还省级文化事业费35万元;四是通过市委宣传部账户下拨的《走出雾霾迎霞光》创作演出经费、部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2526.27万元,占本年支出的98%。与2015年相比,财政拨款支出增加447.33万元,增长30%。主要原因:一是市财政追加市文明办“三线三边”专项经费600万元;二是市财政拨入的市委宣传部承担的文化强市项目资金178万元;三是省财政返还省级文化事业费35万元;四是通过市委宣传部账户下拨的《走出雾霾迎霞光》创作演出经费、部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1326.38万元,支出决算为2526.27万元,完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因:一是市财政追加市文明办“三线三边”专项经费600万元;二是市财政拨入的市委宣传部承担的文化强市项目资金178万元;三是省财政返还省级文化事业费35万元;四是通过市委宣传部账户下拨的《走出雾霾迎霞光》创作演出经费、部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。其中基本支出1579.3万元,占62%;项目支出953万元,占38%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务支出”年初预算数1155.43万元,决算支出1473.95万元,完成年初预算的128%,主要原因:部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。其中:“政府办公厅(室)及相关机构事务 机关服务”决算0.02万元,主要用于部机关和下属两个预算单位机关运行费用;“行政运行”决算1.68万元;主要用于部机关和下属两个预算单位运行费用;“商贸事务 招商引资”决算6万元,主要用于部机关和下属两个预算单位招商引资事务经费;“宣传事务”决算1349.23万元,主要用于部机关和下属两个预算单位内外宣传事务费用;“其他一般公共服务支出”决算123.04万元,主要用于部机关和下属两个预算单位其他一般公共服务支出。
(2)“文化体育与传媒支出”年初预算数为0,市市财政拨入的市委宣传部承担的文化强市项目资金178万元、省财政返还省级文化事业费35万元、通过市委宣传部账户下拨的《走出雾霾迎霞光》创作演出等经费。决算支出287.06万元。其中“文化 其他文化支出”决算282.06万元,主要用于部机关和下属两个预算单位其他文化类支出;“其他文化体育与传媒支出”决算5万元,主要用于部机关和下属两个预算单位其他文化体育与传媒等费用支出。
(3)“社会保障和就业支出”年初预算为119.65万元,支出决算为142.95万元,完成年初预算的120%,主要原因1名在职人员转退休及离退休人员正常增资。其中:“行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休”决算142.7万元,主要用于部机关和下属两个预算单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”0.25万元,主要用于部机关和两个下属预算单位其他社会保障和就业方面支出。
(4)“医疗卫生与计划生育支出”年初预算23.87万元,决算支出24.37万元,完成年初预算的102%。其中:“医疗保障 行政单位医疗”决算15.77万元,主要用于部机关和下属两个预算单位医疗保障方面的支出;“行政单位医疗 公务员医疗补助”决算8.1万元,主要用于部机关和下属两个预算单位医疗保障方面的支出。
(5)“计划生育支出 其他计划生育事务支出” 年初预算数为0,市财政追加0.5万元的市级计划生育专项,决算支出0.5万元,主要用于部机关和下属两个预算单位计划生育奖励。
(6)“城乡社区支出城乡社区环境卫生” 年初预算数为0,市财政追加市文明办“三线三边”专项经费600万元,决算支出570.52万元。主要用于“三线三边”治理及城乡环境卫生宣传方面支出。
(7)“住房保障支出 住房改革支出 住房公积”年初预算27.43万元,决算支出27.43万元,完成年初预算的100%。主要用于部机关和下属两个预算单位住房保障等方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1714.93万元,其中人员经费666.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费906.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市委宣传部和下属两个预算单位2016年度没有政府性基金收入和支出”。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度滁州市委宣传部和下属两个预算单位机关运行经费674.37万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度滁州市委宣传部和下属两个预算单位政府采购支出总额3.45万元,其中:政府采购货物支出3.45万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,滁州市委宣传部和下属两个预算单位无单位价值200万以上的大型设备。
4.预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展此项工作。
(九)名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
附件5:滁州市委宣传部一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件6:滁州市委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件7:滁州市委宣传部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls